- 负责集团内公司内控审计;
- 负责公司运营数据真实性的稽核;
3、负责对集团内部严重违反财经法律、公司制度行为开展专项审计;
4、负责集团审计制度的建设、监督、实施;
5、参与并监督公司合并、分立、投资、资产转让等重要经济活动;
6、 根据公司内部审计制度及内部控制制度,编制按年度审计计划,并按计划开展各项审计工作;
7、 跟踪重大经营管理问题的整改与落实,负责内部管理审计规范和内部审计计划的修订和实施。
任职资格:
1、男女不限,本科以上学历,年龄30-40岁(优秀者可放宽)
2、财务、审计、法律相关专业;
3、3年以上制造业财务或审计工作经历,有内审工作经验更佳;
4、熟悉国家财经法律、法规,掌握财会税收政策及审计程序 ;
5、文字表达能力较好,原则性强,有很强的执行能力及良好的职业道德和责任感;
6、具有较强的沟通协调能力和执行力,可独立开展工作;
福利待遇
1、***(一经录用,待遇从优!公司正处于IPO上市辅导期,新成立部门,个人职业发展前景广阔!)
2、工作时间:6天8小时
3、福利:免费食宿、五险一金、节日福利、年终奖金、培训学习等
- 汽车·摩托车
- 1000人以上
- 私营·民营企业
- 天井山路20号